2016年度镇江市交通运输局部门收支预算总表
| 公开表一 | 单位:万元 | ||||
| 收入预算 |
支出预算 |
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| 项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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| 功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
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| 一、预算资金 | 5,486.85 |
一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,877.68 |
|
| 二、非税资金 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 3,609.17 |
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| 三、转移性收入 | 三、国防支出 | 其中: | |||
| 四、上年结余、结转收入 | 四、公共安全支出 | 1、安全科技与行政中心经费 | 35.00 |
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| 五、教育支出 | 2、96196热线人员经费 | 40.00 |
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| 六、科学技术支出 | 3、专项会务费 | 28.00 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 4、交通业务用房物业及大楼维护费用 | 200.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 5、文明交通行业创建工作经费 | 35.00 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6、战备、春运经费 | 65.00 |
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| 十、节能环保支出 | 7、补助下级经费 | 1,850.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 8、县乡农村公路养护及农路办公、检测费 | 420.00 |
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| 十二、农林水支出 | 9、无车日、公交乘客委员会及交通年鉴 |
40.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 5332.95 |
10、口港质监站经费 | 40.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十八、住房保障支出 | 153.9 |
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| 十九、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十、其他支出 | |||||
| 收入合计 |
5,486.85 |
支出合计 |
5,486.85 |
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2016年度镇江市交通运输局部门收入预算总表
| 公开表二 | 单位:万元 | |
| 项目名称 |
金额 |
|
| 收入总计 | 5486.85 |
|
| 预算资金 | 小计 | 5486.85 |
| (一)预算内经费拨款 | 5486.85 |
|
| (二)办案经费补助拨款 | ||
| (三)纳入预算的收费 | ||
| (四)其他收入 | ||
| 非税资金 | 小计 | |
| (一)财政专户核拨的非税收入 | ||
| (二)其他收入 | ||
| 转移性收入 | 小计 | |
| (一)上级补助收入 | ||
| (二)附属单位上缴收入 | ||
| 上年结转和结余资金 | 小计 | |
| (一)纳入预算的收费 | ||
| (二)办案补助 | ||
| (三)其他 | ||
2016年度镇江市交通运输局部门支出预算总表
| 公开表三 | 单位:万元 | |
| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
| |
合 计 |
5486.85 |
| 214 | 一、交通运输支出 | 5332.95 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5332.95 |
| 2140101 | 行政运行 | 1723.78 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 3609.17 |
| 221 | 二、住房保障支出 | 153.90 |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.90 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.01 |
| 2210202 | 提租补贴 | 59.89 |
2016年度镇江市交通运输局部门政府性基金支出预算表
| 公开表四 | 单位:万元 | |
| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
| |
合 计 |
|
2016年度镇江市交通运输局部门一般公共预算收支预算总表
| 公开表五 | 单位:万元 | ||
| 收入预算 |
支出预算 |
||
| 项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
| 项目名称 |
金额 |
||
| 一、一般公共预算 | 5,486.85 |
一、基本支出 | 1,877.68 |
| (一)预算内经费拨款 |
5,486.85 |
二、项目支出 | 3,609.17 |
| (二)办案经费补助拨款 | |||
| (三)纳入预算的收费 | |||
| (四)其他收入 | |||
| 收入合计 |
5,486.85 |
支出合计 |
5,486.85 |
2016年度镇江市交通运输局部门一般公共预算支出预算表
| 公开表六 | 单位:万元 | |
| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
| |
合 计 |
5486.85 |
| 214 |
一、交通运输支出 |
5332.95 |
| 21401 |
公路水路运输 |
5332.95 |
| 2140101 |
行政运行 |
1723.78 |
| 2140102 |
一般行政管理事务 |
3609.17 |
| |
|
|
| 221 |
二、住房保障支出 |
153.90 |
| 22102 |
住房改革支出 |
153.90 |
| 2210201 |
住房公积金 |
94.01 |
| 2210202 |
提租补贴 |
59.89 |
2016年度镇江市交通运输局部门一般公共预算基本支出预算表
| 公开表七 | 单位:万元 | |
| 科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
| |
合计 |
1877.68 |
| 301 |
一、工资福利支出 |
963.34 |
| 30101 |
基本工资 |
239.29 |
| 30102 |
津贴补贴 |
466.75 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
202.99 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
54.31 |
| |
|
|
| 302 |
二、商品和服务支出 |
181.42 |
| 30201 |
办公费 |
38 |
| 30202 |
印刷费 |
3 |
| 30207 |
邮电费 |
30 |
| 30211 |
差旅费 |
15 |
| 30215 |
会议费 |
2 |
| 30216 |
培训费 |
2 |
| 30217 |
公务接待费 |
22 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
46.2 |
| 30229 |
福利费 |
3.31 |
| 30228 |
工会经费 |
8.99 |
| 30209 |
物业管理费 |
10.92 |
| |
|
|
| 303 |
三、对个人和家庭的补助 |
732.92 |
| 30301 |
离休费 |
71.07 |
| 30302 |
退休费 |
459.09 |
| 30305 |
生活补助 |
1.77 |
| 30307 |
医疗费 |
38.94 |
| 30309 |
奖励金 |
1.48 |
| 30311 |
住房公积金 |
94.01 |
| 30312 |
提租补贴 |
59.89 |
| 30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
6.67 |
| |
|
|
| |
|
2016年度镇江市交通运输局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
| 公开表八 | 单位:万元 | |
| 科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出预算安排数 |
| |
合计 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
181.42 |
| 30201 |
办公费 |
38 |
| 30202 |
印刷费 |
3 |
| 30207 |
邮电费 |
30 |
| 30211 |
差旅费 |
15 |
| 30215 |
会议费 |
2 |
| 30216 |
培训费 |
2 |
| 30217 |
公务接待费 |
22 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
46.2 |
| 30229 |
福利费 |
3.31 |
| 30228 |
工会经费 |
8.99 |
| 30209 |
物业管理费 |
10.92 |
| |
|
2016年度镇江市交通运输局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
| 公开表九 | 单位:万元 | ||||||
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
| 100.2 |
|
46.2 |
|
46.2 |
22 |
30 |
2 |
说明:公务用车运行维护费比上年预算增加19.8万元,公务接待费比上年预算增加7万元,原因是机构改革,口港局与交通局合并,我局人员车辆均大幅度增长,故各项预算指标均比上年较大增长。