内部会审是单位内部管理细节的一个重要控制手段,市公路处切实加强财务事前风险防范、事中监督检查、事后审计反馈,充分发挥内部会审的监督与服务职能,7月28日下午,完成2015年上半年财务会审工作。
会审工作主要采取各单位互查的方式进行,处机关、直属单位及各辖市(区)公路处财务负责人共同会审,重点检查“中央八项规定”、“杜绝私设小金库”、“规范三公经费使用”及其他各项制度规定在财务处理中的执行情况。
通过会审,重申了廉政规定在财务处理中的重要性,加大财务审计监督力度,强化全过程审计监控,确保内控制度不空转。市公路处纪委领导、财务负责人要求各单位要针对会审过程中检查出的问题认真梳理、整改到位,要进一步规范日常财务处理流程,确保财务资料信息的真实、完整及准确。只有更加注重发挥内部审计在风险预防性和体制建设中的作用,使其在公路管理运行和持续发展方面负担更大的责任,从而为实现镇江公路现代化发展发挥有效“免疫”功能。