| 表一 |
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| 2015年度镇江市交通运输局部门预算收支预算总表 |
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| 单位:万元 |
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| 收入预算 |
支出预算 |
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| 收入项目 |
金额 |
功能分类 |
经济分类 |
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| 功能科目 |
金额 |
支出用途 |
金额 |
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| 一、预算资金 |
4675 |
一、一般公共服务 |
一、基本支出 |
930.15 |
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| 二、非税收入 |
二、外交 |
二、项目支出 |
3744.85 |
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| 三、转移性收入 |
三、国防 |
三、政府专项(本级发展)支出 |
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| 四、公共安全 |
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| 五、教育 |
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| 六、科学技术 |
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| 七、文化体育与传媒 |
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| 八、社会保障与就业 |
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| 九、医疗卫生 |
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| 十、节能环保 |
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| 十一、城乡社区事务 |
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| 十二、农林水事务 |
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| 十三、交通运输 |
4596.59 |
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| 1、行政运行 |
851.74 |
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| 2、一般行政管理事务 |
3744.85 |
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| 十四、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十五、商业服务业等事务 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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| 十七、住房保障支出 |
78.41 |
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| 1、住房公积金 |
46 |
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| 2、提租补贴 |
32.41 |
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| 十八、粮油物资管理事务 |
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| 十九、储备事务支出 |
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| 二十、其他支出 |
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| 收入总计 |
4675 |
支出总计 |
4675 |
支出总计 |
4675 |
| 表二 |
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| 2015年镇江市交通运输局“三公”经费预算财政拨款情况预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 |
预算数 |
| 合计 |
41.4 |
| 1、因公出国(境)费用 |
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| 2、公务接待费 |
15 |
| 3、公务用车 |
26.4 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |
26.4 |
| (2)公务用车购置 |
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一、部门主要职责
负责全市公路、内河航道、内河港口、轨道交通、船闸等基础设施规划、建设和养护;负责全市交通工程建设、公路运输、城市公共交通、出租车、水路运输等运输服务业以及水上交通安全、机动车维修、驾驶人培训等行业管理;负责综合运输体系规划编制的组织协调、指导行业应急处置;拟订交通运输行业投融资政策,协调建设资金筹措和专项资金安排;负责全行业精神文明建设和党建工作。
二、内设机构及下属单位
局机关内设15个处室,分别是:办公室、财务审计处、综合计划处(挂“建设处”牌子)、综合运输处、铁路处、港口管理处、政策法规处(行政服务处与其合署办公)、安全技术处(挂“交通应急管理办公室”牌子)、交通战备办公室、组织人事处、宣传教育处、监察室、人武部(与交通战备办公室合署办公)、工会、团委。
下属事业单位11个,分别是:镇江市公路管理处、镇江市航道管理处、镇江市运输管理处、镇江市地方海事局、镇江市交通工程建设管理处、镇江市交通运输局新区分局、镇江市城市客运管理处、镇江市交通规划设计院、镇江市交通工程质量监督站、镇江市交通工程招标投标办公室、镇江市交通运输局机关服务中心。
三、2015年主要工作目标
全年完成交通投资80亿元,着重抓好打基础、利长远、惠当前的“十件大事”:
1.确保完成10个交通竣工项目。
2.着力构建大交通格局,推进连淮扬镇铁路、镇丹高速、五凤口高架、G312南移、丹金溧漕河“五改三”等重大项目建设。
3.基本完成大交通体系建设,有步骤落实管理体制、综合执法、事权等改革任务。
4.抓好综合交通运输、通用航空、港口物流、丹阳交通运输城乡一体化等部、省级试点工作。
5.争创“公交优先示范城市”,新购公交车200辆,新增出租车150辆,公交出行分担率达23.5%。
6.推广多式联运、甩挂运输等先进运输方式,引导扶持建立城市物流配送体系,加快运输产业转型升级。
7.做好全市国省干线公路迎国检工作。完成农村公路升级改造295公里、农桥改造48座。
8.推进低碳交通48个项目,开工建设全国首家低碳交通展示馆。出台镇江市智慧交通发展规划,基本建成交通综合指挥中心。
9.完成交通运输 “十三五”规划编制工作。
10.全面深化党的建设和党风廉政建设。
四、2015年部门预算编制情况
(一)收入预算
2015年市交通运输局总收入预算4675万元,均为预算内经费拨款。
(二)支出预算
2015年市交通运输局总支出预算4675万元。
1、按功能科目分类:
(1)交通运输支出4596.59万元,其中行政运行851.74万元,一般行政管理事务3744.85万元。
(2)住房保障支出78.41万元,其中住房公积金46万元,提租补贴32.41万元。
2、按支出用途分类:
基本支出930.15万元,项目支出3744.85万元。
3、机关运行经费的安排情况:
商品服务支出(定额部分)64万元,交通费26.4万元,物业管理费6.24万元。
五、2015年“三公”经费预算编制情况
2015年“三公”经费预计41.4万元,其中(1)公务接待费15万元;(2)公务用车运行维护费26.4万元。
附表:1、收支预算总表
2、“三公”经费预算表